| 索引號: | 003254583/201612-00128 | 組配分類: | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 盧村鎮(zhèn) | 主題分類: | |
| 名稱: | 廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年部門決算情況說明 | 文號: | |
| 生成日期: | 2016-05-05 | 發(fā)布日期: | 2016-05-05 |
| 關(guān)鍵詞: | 年度財政預決算 | 有效性: | 已失效 |
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預算比較,增加(減少)X戶,說明原因。
納入廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府本級 |
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2 |
…… |
三、廣德縣盧村鄉(xiāng)政府2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計1879.39萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1879.39萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收、支總計各減少81.24萬元,降低4.1%,主要原因:一是收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化;二是上級對專項轉(zhuǎn)移支付的減少;收入的減少導致支出的減少。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計1879.39萬元,其中:財政撥款收入1879.39萬元,占100%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計1879.39萬元,其中:基本支出1879.39萬元,占100%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計1879.39萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1879.39萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各減少81.24萬元,降低4.1%,主要原因:一是收入結(jié)構(gòu)發(fā)生變化;二是上級對專項轉(zhuǎn)移支付的減少。
(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出1879.39萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出減少81.24萬元,降低4.1%。主要原因一是收入的減少。
2.財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為1402.9萬元,支出決算為1879.39萬元,完成年初預算的133%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是專項轉(zhuǎn)移支付的增加。其中基本支出1879.39萬元,占100%。具體情況如下:
1.“一般公共服務”2015年度決算865.86萬元,比2014年增加42.2萬元,增長5.1%,主要原因一是公用經(jīng)費的增加。其中:“行政運行”決算339.4萬元,主要用于職工工資。“其他一般公共服務支出”決算526.46萬元,主要用于人大會議和政府基本支出、發(fā)展與改革事務支出。
2.“教育支出”2015年度決算150萬元,比2014年增加100萬元,增長200%,主要原因一是加大對教育的支持。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算26.44萬元,比2014年減少74.36萬元,降低73.7%,主要原因一是計劃生育政策發(fā)生轉(zhuǎn)變。
4.“文化”2015年度決算37.48萬元,比2014年減少26.02萬元,減少40.9%,主要原因人員支出的減少。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算300萬元,比2014年減少100萬元,降低25%,主要原因環(huán)境變化越來越好。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算302.4萬元,比2014年增加102.4萬元,增長51.2%,主要原因加大對城鄉(xiāng)社區(qū)的投入。
7. “農(nóng)林水支出”2015年度決算197.2萬元,比2014年減少125.3萬元,降低38.8%,主要原因一是其他農(nóng)業(yè)支出的減少。
(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出1879.39萬元,其中人員經(jīng)費553.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼;公用經(jīng)費1325.49萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日,廣德縣盧村鄉(xiāng)人民政府共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛、
七、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
(可根據(jù)本部門預算實際情況增加相關(guān)名詞解釋)
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